Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Если вы заметите неточности в инструкции или опечатки, или что-то описано непонятно, вы можете с нами связаться по электронной почте: support@docsinbox.ru

Вы можете написать нам вопрос прямо из системы, выбрав пункт "Помощь" / "Связаться с нами":

 

 

 

Содержание документа

Table of Contents

...

Info
titleО браузерах

Мы рекомендуем использовать последние версии самых распространенных браузеров:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorer

Другие браузеры по возможности поддерживаются, но работа всей функциональности с ними не гарантируется.

Используйте браузер в обычном режиме, в приватном ("частном", "инкогнито") работать будет не все, и система сообщит вам об этом при входе.

Info

Для успешной выгрузки загрузки накладной в 1С необходимо:

  1. Настроить связь с DocsInBox. (пункт 1)
  2. Сопоставить номенклатуру в накладной. (пункты 2 и 3)
  3. Нажать "Загрузить накладные" в 1С. (пункт 4)

...

Откройте накладную, которую необходимо выгрузить в 1С и проведите сопоставление номенклатуры Поставщика (правая левая часть) с номенклатурой Ресторана (левая правая часть) путём заполнения граф: номенклатура, склад, контрагент из учётной системы.

...

После того, как все графы заполнены, строки накладной перестают подсвечиваться розовым цветом и произведено сохранение сопоставления, накладная получит статус "Обработана калькулятором".

3.3. Кнопка "3. Загрузить накладные".

...

Экспорт накладной в 1С Ресторана

Возвращаемся в 1С к файлу обработки обработчику и нажимаем кнопку "3. Загрузить накладные". Накладная (либо несколько накладных) со статусом "Обработана калькулятором" будут выгружены в систему учёта 1С.

...

В правой части диалогового окна Вы можете следить за процессом выгрузки накладной (накладных).

После того, как накладная выгружено выгружена её можно открыть и проверить правильность заполнения полей и заполнить необходимые графы для проведения - : Договор, счёт учёта с контрагентом, счёт учёта по авансам (вкладка "Счета учётоврасчётов").

После выгрузки документу устанавливается статус "Загружено покупателю".