Приемка ЮЗЭДО накладных

Приемка накладных может осуществляться на сайте и через мобильное приложение.

Документы загружаются в систему автоматически при отправке поставщиком.

Для приемки документов войдите в систему и откройте вкладку "Накладные ЮЗЭДО".


Для удобства настройте себе "Столбцы"



Отметьте галочкой дополнительные поля "Номер УПД", "Статус приемки", "Статус подписания"




Все непринятые накладные отобразятся в статусе приемки "Ожидает приёмки накладной". 

Необходимо, чтобы были обработаны те, накладные у которых указан Номер УПД (Это означает, что УПД и накладная связались)


Для приемки накладной необходимо её открыть и перейти на вкладку "Приемка"

Необходимо проверить фактически поступившее количество продуктов или напитков и заполнить его в столбец "Кол. факт" 

При открытии непринятого документа в этом столбце уже проставлены количества равные количеству поставщика . Если фактическое количество отличается от данных документа его нужно просто исправить. Документ можно сохранить с исправленным фактическим количеством и закрыть без принятия, например, чтобы уточнить данные и вернуться к оформлению позднее. Для этого, не нажимая кнопок раздела приемки, нажмите "Сохранить".

Для факта приемки документа необходимо зафиксировать результат с помощью одной из трех кнопок раздела приемки. Возможно три варианта приемки документов:

  1. Документ можно принять полностью без изменения количества по кнопке Принять полностью
  2. Если по факту пришло меньше или больше товара, чем в документе, то необходимо внести эти изменения в таблицу и нажать Принять с расхождением.
  3. Также можно полностью отказать в приемке накладной. (Но при этом статус УПД в СБИС не поменяется, УПД будет висеть на утверждение)

После чего ответ по этой накладной уходит поставщику.

В накладной вы можете встретить предупреждение “В поставке есть непринятые позиции” - что оно означает и что с ним делать описано в статье Доприёмка поставки


Так же необходимо обращать внимание на статус подписания.
Когда УПД в СБИС будет подписан, статус подписания будет "Подписан"

Если накладная зависла в  Статус подписания  (более 30-ми минут)  "Отправлен на подписание" - Это означает, что подпись находится не в активном состоянии  и/или не открыт плагин СБИС
Если накладная Зависла в статусе ошибка подписания - необходимо обратиться в тех.поддержку 



Для принятия накладной в приложении DxBx, необходимо

Авторизоваться и выбрать необходимую для приемки накладную.

Проставить фактическое количество товара, который пришёл.
Нажать кнопку принять.




Подтвердить приемку накладной.




Работа с номенклатурой

В DocsInBox новые номенклатура, склады и контрагенты не создаются и не редактируются. Их необходимо создать в вашей базе учетной системы и потом загрузить в DocsInBox. Загрузка справочников осуществляется кнопкой "Импорт справочников" прямо в накладной при работе с учетными системами IIKO и SH.
При работе с нужно в файле-обработчике нажать кнопку "Обновить справочники", в обработчике Tillypad нажать кнопку "Выгрузка справочников", в QuikResto зайти в нужный справочник и нажать кнопку "Экспорт в Docsinbox"

При появлении новой номенклатуры вначале создайте ее в справочнике в учетной системе, потом загрузите в DocsInBox и только потом проводите сопоставление.

Для импорта справочников нажмите на кнопку "Импорт" → "Импорт справочников" в списке документов.

Также кнопка импорта есть на вкладке "Сопоставление" в самой накладной:



Ручное сопоставление номенклатуры

В самом начале работы с системой необходимо провести сопоставление товара поставщика с номенклатурой этого товара в ресторане. Также сопоставление нужно будет делать при появлении нового товара.

Для сопоставления необходимо открыть документ на вкладке "Сопоставление" (см.рис. п.1):

Таблица накладной разделена на две части: слева - данные поставщика, справа - данные ресторана. Для сопоставления необходимо заполнить правую часть таблицы:

  1. Подобрать номенклатуру. Она подбирается по справочнику номенклатуры ресторана загруженному из учетной системы. Просто начните вводить название номенклатуры из вашей УС в данное поле.

  2. Заполнить количество или коэффициент. В вашей учетной системе номенклатура может храниться в других единицах измерения, чем пришла от поставщика (например в литрах, а не в бутылках; в кг, а не в пачках и т.п.). Для того, чтобы выгрузить в учетную систему сразу необходимое количество, нужно его заполнить при сопоставлении. Система сохранит коэффициент пересчета данной связки номенклатур, и в дальнейшем будет пересчитывать количество сама.
  3. Заполнить склад поступления товара в учетную систему . Склад сохранится для данной номенклатуры и будет в дальнейшем подставляться в таблицу сам. Для документа можно заполнить склад сразу для всех строк. Для этого выберите склад в специальном поле над таблицей. В одной накладной можно указывать только одинаковый склад для все строк, либо склады одного подразделения (при выгрузке в iiko)
  4. Заполнить контрагента из учетной системы. В данное поле нужно внести название поставщика, как он заведён в вашей УС.

После полного сопоставления накладной при сохранении ей устанавливается статус "Обработана калькулятором" и документ готов к выгрузке в учетную систему.

Если по накладной была осуществлена приёмка, а все поля сопоставились автоматически, на основании предыдущих сопоставлений, то накладная сменит статус на "Обработана калькулятором" сразу после приёмки.


Автоматическое сопоставление номенклатуры

DocsInBox запоминает данные ручных сопоставлений, и в дальнейшем пробует сопоставить все данные новых документов. Также можно вызвать сопоставление таблицы по данным базы вручную. Для этого выберите вариант сопоставления, нажав кнопку "Автозаполнение". Возможно два варианта автоматического сопоставления:

  • Дозаполнить пустые - система заполнит по данным базы все пустые ячейки таблицы, и не будет изменять введенные ранее значения.
  • Перезаполнить по базе сопоставлений - система перезаполнит все позиции.

Выгрузка в учетную систему

Полностью сопоставленный документ можно выгрузить в учетную систему.

При работе с IIKO или SH:

для выгрузки накладной нажмите кнопку "Сохранить и отправить" на форме документа или "Отправить" из списка накладных (будут выгружены все сопоставленные документы в статусе "Обработана калькулятором").

При работе с нужно в файле-обработчике нажать кнопку "Загрузить накладные".

В обработчике Tillypad нажать кнопку "Загрузка накладных".

В QuikResto зайти в нужный справочник и нажать кнопку "Импорт накладных".


  • No labels